香格里拉網訊 (通訊員 魯茸區次) “根據‘一把手’四個不直接分管制度要求,紀檢監察機關在開展監督檢查時發現,全州各單位都存在財務審批不規范的問題,尤其是‘一把手’的簽批,各單位都存在困惑……”近日,州紀委監委在討論研究會上向相關單位反饋。 為了進一步規范全州各單位“一把手”財務審核簽批,州紀委監委采取先溝通后討論的方式,多次與州財政局、州審計局咨詢溝通,并于近日召集州委巡察辦、州財政局、州審計局相關負責人、相關派駐紀檢監察組組長、黨風政風監督室工作人員,召開了討論研究會。會上,州財政局、州審計局相關負責人根據財務制度中的相關要求,就“一把手”如何審核簽批財務工作做了詳細講解,就《轉撥款支付審批流程》達成了統一意見。 通過討論研究,進一步理順了紀檢監察機關與相關職能部門的銜接機制,統一了口徑和監督檢查標準,在規范全州各級各部門財務審批程序上邁出了堅實一步。 在下一步工作中,州紀委監委將立足政治監督職責,持續深化“三轉”,在壓緊壓實督促主責部門職責的同時,積極做好紀律監督、監察監督、巡察監督與各職能部門監督的貫通融合,持續提升監督效能。 |